Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3980

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40250193 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 248,46 € 02.06.2025 28.06.2025 Faktúra
40250184 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 557,74 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250185 kurzy zvárania Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Zvartech,s.r.o. 35856998 7 134,00 € 29.05.2025 10.06.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40250190 stravovanie pre študentov partnerskej školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 2 508,00 € 29.05.2025 10.06.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40250182 odvoz odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 688,80 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250183 servis nástrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 7,56 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250176 práce v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 8 397,21 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250177 práce v areáli školy - projekt otvorený areál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 7 047,90 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250178 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 208,19 € 22.05.2025 03.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40250181 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 174,41 € 22.05.2025 03.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40250172 účastnícky poplatok - doplatenie DPH Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seminaria, s.r.o. 26426218 13,27 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250180 služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250168 prenájom a servis predložiek 04/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 168,51 € 14.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250175 servis nástrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 42,91 € 14.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250167 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 13.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250166 odobratá strava študentov 04/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 841,80 € 12.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250173 zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 170,97 € 12.05.2025 28.05.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
40250174 spotreba zemného plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 991,22 € 12.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250179 vodné, stočné, zrážky 11.04.2025 - 10.05.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 586,61 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250155 montáž videovrátnika Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AZ_Power s.r.o. 52953203 884,62 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
40250163 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 04/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jazyková škola, Palisády Bratislava 17319145 937,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
40250165 služby mobilného operátora 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 231,20 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250169 reprezentačné výdavky - kvety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Marianna Moškolová 51260981 170,00 € 07.05.2025 22.05.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
40250161 spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 1 500,78 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250171 spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 32,53 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250152 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 387,45 € 06.05.2025 09.05.2025 Faktúra
40250154 oprava havárie odpadu na internáte Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Baffi s.r.o. 52987558 6 955,00 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
40250162 školenie + materiál na školenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 831,48 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
40250164 servisné práce v plynovej kotolni Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 319,80 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
40250160 telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,81 € 05.05.2025 22.05.2025 Faktúra