Faktúry
Počet záznamov: 4060
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40250271 | telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250272 | telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250269 | telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,35 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
40250268 | spotreba zemného plynu 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 072,69 € | 07.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
40250255 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 512,90 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
40250264 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250254 | dodávka svietidiel a príslušenstva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 10 080,15 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
40250256 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 889,91 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
40250259 | webhosting 12.08.2025 - 11.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 103,17 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250275 | stravné poukážky 60 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 448,30 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250265 | odborné poradenské služby a konzultácie 08/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250257 | výkon zodpovednej osoby za 08/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.08.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
40250258 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250263 | havarijné poistenie BL576ED 28.09.2025 - 28.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 509,90 € | 29.07.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250262 | povinné zmluvné poistenie BL-576ED 03.10.2025 - 02.10.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 318,36 € | 29.07.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250253 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250252 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 335,54 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250251 | posteľná bielizeň pre školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 6 966,44 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250235 | Sieťová karta AXAGON ADE-ARC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 335,47 € | 22.07.2025 | 25.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250236 | Elektrotechnický materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 638,49 € | 22.07.2025 | 25.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250249 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,68 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250248 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 869,40 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250232 | Pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 640,83 € | 21.07.2025 | 24.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250233 | Pranie bielizne z prevádzkovej budovy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 116,24 € | 21.07.2025 | 24.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250247 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 134,68 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250230 | autobusová doprava na výlete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 1 746,60 € | 16.07.2025 | 23.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250240 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 123,62 € | 16.07.2025 | 26.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250246 | výroba náhradných kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 619,27 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250245 | vodné, stočné, zrážky 11.06.2025 - 10.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 210,56 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40250239 | ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 27.06.2025 - 26.06.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 11.07.2025 | 26.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |