Faktúry
Počet záznamov: 3604
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230461 | Odber zemného plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 35 187,11 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
40230456 | Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
40230457 | Nákup vybavenia na LVK 2024 - lyžiarky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 349,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
40230458 | Oprava - havária na potrubí SV pred jedálňou a ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 22 988,76 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
40230452 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,46 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
40230453 | Nákup vybavenia na LVK 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 3 164,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
40230449 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 620,12 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230451 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230450 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230448 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230447 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 328,76 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
40230446 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
40230445 | Dodanie, montáž a oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 495,92 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
40230444 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 829,35 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
40230442 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
40230443 | Servis a prenájom predložiek 11/2023 - COVP + škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
40230441 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
40230440 | Pílový kotúč - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 70,80 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
40230435 | Odstránenie havarijného stavu - sprchový kút, kanalizačný odpad a recepcia v ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 700,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
40230439 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom FIAT Ducato od 08.12.2023 do 07.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
40230438 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom ŠKODA superB od 02.12.2023 do 01.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
40230436 | Kamera na parkovisko učiteľov Hikvision DS-2CD2087G2-LU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 295,45 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
40230437 | Switch do kamerového systému | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | 31608655 | 89,66 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
40230434 | Časopis Manažment školy v praxi - predplatné 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
40230433 | Materiál pre stolársku dielňu - praktické vyučovanie COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 198,00 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230430 | Stavebný zámok pre ŠI 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 278,70 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230429 | Materiál pre stolársku dielňu - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 815,96 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230428 | Materiál pre stolársku dielňu - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 545,23 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
40230431 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 199,52 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
40230427 | Dvere, zárubne, posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 650,10 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |