Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40210097 | služby siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
40210091 | baterie do NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 115,96 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210096 | tonery ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 173,45 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210095 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
40210094 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 382,73 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
40210090 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 924,22 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
40210089 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,25 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
40210093 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 270,68 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
40210092 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 071,67 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
40210088 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -953,41 € | 06.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
40210086 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210087 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | ||||||
40210085 | nadlimit mailserver | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210084 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210083 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210082 | termokamery ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 716,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210081 | papierové utierky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 131,98 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210080 | opr.havarie reg.plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 5 716,80 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
40210079 | čist.a hyg. potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 272,94 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
40210077 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 348,76 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |