Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40210241 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210245 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
40210236 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 653,19 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
40210234 | OOP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 76,48 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210239 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 13,44 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210238 | mzdové účtovníctvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210237 | grafické práce prezentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 810,80 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210235 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210233 | filamenty do tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 32,96 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210292 | PZP Fiat DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
40210294 | PZP SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 113,12 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
40210293 | havarij.poist. SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 484,44 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
40210229 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
40210230 | maľovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Olimar, s.r.o. | 35713224 | 11 856,51 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210232 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 97,71 € | 24.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40210227 | školenie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 207,48 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
40210228 | nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 9 180,00 € | 22.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
40210231 | havária el.rozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENERGY TEAM s.r.o. | 50071190 | 4 200,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
40210225 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
40210223 | audio video zariadenia učebňa TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Media TechCentral Europe, a.s. | 35772581 | 4 971,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |