Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40210197 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 4 620,00 € | 11.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
40210376 | zosúladenie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 250,00 € | 11.08.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
40210181 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 942,86 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210179 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 380,72 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210180 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210177 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 625,99 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210178 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 239,15 € | 06.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
40210174 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210176 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210175 | aSc komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210173 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210172 | webhost.služba sou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
40210171 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
40210169 | webhost.služba sostar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
40210168 | hubica k tepovaču | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 46,80 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
40210167 | čerpadlo k tepovaču | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 57,60 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
40210170 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
40210212 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 218,52 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
40210211 | havar.poist. SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 407,85 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
40210166 | vrát.strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -14 754,30 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |