Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/19 záloha za plyn -6/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 530,00 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 prenájom tlačiarní - 5/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 záloha za vodu a stočné - 5/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 30.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 mob.tel. - 15.4.-14.5.2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 seminár "Práca v elektron.schránke" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 deratizácia školy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 DERO d, s.r.o. 51564203 45,00 € 15.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 4school, s.r.o. 50377922 198,00 € 15.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 paušál za výťah - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 spotreba el.energie - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 590,59 € 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 tel.účty - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,90 € 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 obedy zamestnancov - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 528,00 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 12,50 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 ochrana objektu - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 03.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 záloha za plyn - 5/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 530,00 € 03.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 prenájom tlačiarne - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 03.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 záloha za vodu a stočné - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 02.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 výmena radiátorových ventilov a hlavíc Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 5 000,00 € 30.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 vývoz bioodpadu - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 vodo a elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 446,13 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 mob.tel. 15.3.-14.4.2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,20 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BESTRENT, s.r.o. 46492712 3 390,00 € 16.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 oprava striech Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Izomatech, s.r.o. 36435171 22 907,59 € 16.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 revízia komínov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Loipersberger-Kominárstvo 37292277 75,00 € 12.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 el.energia - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 714,14 € 09.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 tel.účty - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,34 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 paušál za výťah - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 obedy zamestnancov - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 500,00 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 8,75 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra