Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/19 | USB kľúče - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 31,20 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | tel.účty - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,64 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | el.energia - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 491,20 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | elektronické strav. lístky - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 176,23 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | poplatky za e-mailové výpl.pásky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 24,84 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | ochrana objektu - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 457,44 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 120,35 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | obedy zamestnancov - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 469,68 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | prenájom kopírok - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,19 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | servisná kontrola alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 76,01 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | paušál za výťah - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | záloha za plyn - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | prenájom tlačiarne - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | vývoz bioodpadu - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | vývoz plastov za 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | svietidlá do šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 748,80 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | montaž svietidiel do WC a šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 1 723,41 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 926,16 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | oprava okna v kotolni | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 107,95 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | svietidlá do WC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 518,40 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Magyar Ladislav - ML | 43494960 | 950,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | tel.účty - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,86 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | el. energia - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 370,22 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 472,75 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | ochrana objektu - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | prenájom tlačiarne - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |