Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -540,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7151592441 za 1/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -274,51 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -263,17 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141730246 za 2/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -225,01 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7201089398 za 3/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -212,90 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -175,37 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141751655 za 4/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -173,20 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | -52,50 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -33,43 € | 11.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,30 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | poplatok za SIM do alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,54 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,57 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | prenájom kopírok - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,42 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,52 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | vlasec na žalúzie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 4,29 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,80 € | 21.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | poplatok za alarm - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,22 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 6,06 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 7,20 € | 10.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 8,75 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | prednášky Sprievodcovské služby v CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 9,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,02 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 9,60 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 10,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 10,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,56 € | 15.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,46 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |