Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/19 | elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 119,70 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,40 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | výmena ložiska na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 93,30 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,28 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | paušál za výťah - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | paušál za výťah - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 731,51 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | ochrana objektu - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | prenájom tlačiarne - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | občerstvenie - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 30,00 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | obedy zamestnancov- 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,30 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 25,91 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | záloha za plyn - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 264,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | záloha za vodu a stočné - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | občerstvenie - basketbal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | predplatné Ekon.revue CR - 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 80,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |