Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | mob.tel. 15.9.-14.10.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 129,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | predplatné Ekon.revue CR - 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | občerstvenie - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 50,00 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | doplnky k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 321,05 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 359,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 16,44 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | prenájom kopírok - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,83 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -33,43 € | 11.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | tel.účty - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | vývoz bioodpadu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | ochrana objektu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | paušál za výťah - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | obedy zamestnancov - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 480,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | záloha za plyn - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 471,76 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | oprava žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 350,52 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | oprava podlahy výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 293,03 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | mob.tel. 15.8.-14.9.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | oprava privolávača výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 58,45 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 189,60 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | vývoz bioodpadu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | ochrana objektu - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | záloha za plyn - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |