Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/21 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 119,70 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | prenájom tlačiarne - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | vývoz plastov - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | výkon zodpovednej osoby - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | záloha za zem. plyn - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 67,20 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | záloha za vodu a stočné - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | programové vybavenie Vema | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 48,00 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | paušál za výťah - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | tel.účty - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,09 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | ochrana objektu - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | el.energia - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 574,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,57 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | webinár - Príplatky za profesijný rozvoj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 76,80 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | záloha za vodu a stočné - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 180,98 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | prenájom tlačiarne - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | výkon zodpovednej osoby - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | záloha za plyn - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.03.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | stolové nohy 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nobio, s.r.o. | 52304663 | 140,00 € | 24.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 121,99 € | 19.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | káblové lišty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | respirátory - 150 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 149,85 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | paušál za výťah - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | sieťová tlačiareň Xerox | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 360,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |