Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 70,38 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | sedacie vaky - 10ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAJ HOLDING, s.r.o. | 47835427 | 729,90 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | predlžovačky - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 31,52 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 4 285,50 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 121,20 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | el.energia - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 379,51 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | tel.účty - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,67 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | ochrana objektu - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | paušál za výťah - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | záloha za zem. plyn - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | prenájom tlačiarne - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 96,72 € | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | výkon zodpovednej osoby - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | záloha za vodu a stočné - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 7 149,60 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | webinár: Ako zabezpečiť financovanie školských špeciálnych pedagógov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 60,00 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 574,04 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | dochádzkový systém | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 504,00 € | 27.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | sieťová tlačiareň Brother HL-B2080DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 186,00 € | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 91,56 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | výmena nefunkčného čipu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 11,64 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | el.energia - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 353,09 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | tel.účty - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,35 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | ochrana objektu - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 81,40 € | 03.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | paušál za výťah - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | záloha za vodu a stočné - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | výkon zodpovednej osoby - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |