Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/21 | prenájom tlačiarne - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | záloha za plyn - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 13,98 € | 22.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | vývoz kuchynského odpadu - 4.-6./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 93,60 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | skartovačka + CB A3 multifunkcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 750,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | el.energia - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 414,14 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | tel.účty - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,75 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | ochrana objektu - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | vývoz plastov - 2.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | paušál za výťah - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 127,36 € | 02.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | záloha za zem. plyn - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | výkon zodpovednej osoby - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | obedy zamestnancov - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 523,24 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | záloha za vodu a stočné - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | prenájom tlačiarne - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 577,52 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 199,91 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | oprava krovinorezu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske Centrum, s.r.o. | 36289248 | 36,89 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | výroba a inštalácia bannera | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 318,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 34,03 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 966,19 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | paušál za výťah - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 88,06 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | tel.účty - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,90 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | el.energia - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 494,58 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | obedy zamestnancov - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 574,96 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | ochrana objektu - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |