Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | paušál za výťah - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | výmena pretlakového ventilu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 188,50 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | ochrana objektu - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | inštalácia TV s príslušenstvom Showus | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 288,91 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | záloha za plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | prenájom tlačiarne - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | výkon zodpovednej osoby - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | záloha za vodu a stočné - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 81,36 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 57,50 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | vstupenky na film Antigona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 392,50 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | odvoz bioodpadu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 15,60 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 000,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | el.energia - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 555,24 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | tel.účty - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,22 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 35806184 | 368,38 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | ochrana objektu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 131,19 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | prenájom tlačiarne - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | záloha za vodu a stočné - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |