Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/21 | záloha za vodu a stočné - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 517,99 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 184,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 1 101,69 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | tel.účty - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,41 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | doména 2.11.2021-1.11.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | el.energia - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 641,25 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | obedy zamestnancov - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 500,58 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | ochrana objektu - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | ShowUS licencia 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 71,93 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | prenájom tlačiarne - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | záloha za vodu a stočné - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 57,81 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | výkon zodpovednej osoby - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | záloha za zem. plyn - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 126,36 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | učebnice "Podniková ekonomika pre 1.r."- 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |