Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0226/23 Škola v prírode Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CK AZAD 43792138 5 100,00 € 22.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 22.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 zasklievanie okien Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Tibor Vajner - Sklenárstvo 30160812 548,70 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0136/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 154,72 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0135/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 178,08 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 298,68 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 tlačivá - vysvedčenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ŠEVT, Banská Bystrica 31331131 295,80 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 807,32 € 20.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 20.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 Traktorová kosačka - údržba Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 European Peripherals 31348521 287,40 € 20.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0134/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 256,74 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 200,34 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0131/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 132,19 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 257,40 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 ISIC karty Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 9,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0130/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 117,65 € 14.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0129/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 139,25 € 14.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Zápisníky - konferencia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 REPRE 35810122 234,00 € 14.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 248,42 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 98,56 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 324,00 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 telefónne poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 56,42 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 pracovné oblečenie ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 DUAL BP 35962135 94,31 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0128/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 63,40 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0127/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 102,08 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0126/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 158,57 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0125/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 105,30 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0124/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 267,91 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 231,22 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 BIO odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 09.06.2023 07.07.2023 Faktúra