Faktúry
Počet záznamov: 5338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/23 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 5 100,00 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | zasklievanie okien Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Vajner - Sklenárstvo | 30160812 | 548,70 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 154,72 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,08 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 298,68 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | tlačivá - vysvedčenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 295,80 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 807,32 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Traktorová kosačka - údržba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 287,40 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 256,74 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 200,34 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,19 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 257,40 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 117,65 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,25 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | Zápisníky - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 234,00 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 324,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,42 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | pracovné oblečenie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 94,31 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,08 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,57 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 105,30 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 267,91 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,22 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | BIO odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |