Faktúry
Počet záznamov: 5341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0125/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 245,54 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,16 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 26.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 346,58 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 24.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | chemické čistenie výmenníkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/19 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | oprava elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 75,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 254,41 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 425,71 € | 23.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | Bezkriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 405,25 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | odvoz zmiešaného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 504,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,04 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 135,67 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | orezy a likvidácia zrezaných konárov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 269,38 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 273,20 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 423,06 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | elektrospotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 146,20 € | 16.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | odstránenie únikov plynoinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jágerský Marián | 40783570 | 530,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | oprava priestorov školskej kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 8 881,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | ostatné stavebné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 827,02 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | oprava toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 095,09 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | monitoring potrubia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 900,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 284,64 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,27 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 298,68 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 562,80 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |