Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/19 zrážky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 211,24 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 kancelárske, čistiace potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lyreco 35958120 1 122,10 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 589,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 4,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 8,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 prelepka, obal Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 45,00 € 07.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 tabuľové kružidlo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 LegalSoft 44854056 75,60 € 07.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFSJ/0074/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CITYFOOD 45510172 308,04 € 07.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 kontrola a čistenie komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 90,00 € 07.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 krovinorez Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 European Peripherals 31348521 575,00 € 06.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 7 755,60 € 06.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 779,00 € 06.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 24,57 € 03.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0071/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 308,02 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 prenájom, cena tlače Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 308,09 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 zmluvný odber BRO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 38,40 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 379,98 € 30.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0070/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 522,74 € 30.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Orkán - umývací prostriedok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 115,20 € 29.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 stredná oprava Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 780,60 € 29.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Roman Petráš 45257990 439,40 € 29.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 pranie, prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 17,74 € 29.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Arthur Gilbord 45706034 600,00 € 29.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 poplatok za odvoz odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 49,77 € 29.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 maliarske práce Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MAOM service 51279932 8 260,00 € 26.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 168,00 € 26.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 246,00 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 684,10 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 69,72 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 seminár Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jedálne sk 46065385 20,00 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra