Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0116/16 | Office 2016 pre podnikateľov - Slovak Medialess | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MARSANN IT , s.r.o. | 43821987 | 209,00 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/16 | Strava klienti za 6/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,51 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/16 | Strava klienti za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 478,69 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/16 | Strava zamestnanci za 6/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | Strava zamestnanci za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/16 | Telefóny za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/16 | BOZP, PO a PZS za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/16 | Servisné prehliadky vykurovacích zariadení a vykonanie odborných prehliadok a revízií | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 558,00 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/16 | Revízia zásobníka teplej úžitkovej vody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 120,00 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | Dovoz stravy za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 900,90 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 313,58 € | 29.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/16 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 781,82 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 396,60 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 702,40 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | Pracie prášky a dezinfekčné prostr. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 356,64 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/16 | Projektová dokumentácia - vybavenie stavebného povolenia - vodoprávneho rozhodnutia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 2 500,00 € | 22.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 103,22 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/16 | Mobilné telefóny za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,70 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | Kom. odpad DSS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/16 | Internet za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra |