Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2312

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/16 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Internet za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Internet za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 11.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 08.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0285/15 Telefóny za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,94 € 07.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 Povinné zmluvné poistenie Fiat DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 156,00 € 07.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0284/15 Viacúčelový vysávač ZELMER Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979 139,00 € 31.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0282/15 Dovoz stravy za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0283/15 BOZP, PO, PZS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0288/15 Kom. odpad DSS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0286/15 Dovoz stravy za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 255,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0287/15 El. energia DSS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 158,22 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0288/15 Kom. odpad DSS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0286/15 Dovoz stravy za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 255,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0283/15 BOZP, PO, PZS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0282/15 Dovoz stravy za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0284/15 Viacúčelový vysávač ZELMER Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979 139,00 € 31.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0281/15 Gastrolístky 900 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 3 012,78 € 23.12.2015 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0281/15 Gastrolístky 900 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 3 012,78 € 22.12.2015 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0278/15 Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 747,00 € 18.12.2015 21.12.2015 Faktúra