Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2312

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0280/15 Servis kopírky Xerox Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 30,00 € 18.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0280/15 Servis kopírky Xerox Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 30,00 € 18.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0279/15 Skriňa plastová, vysoká, delená Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Marian Podlešny - Standmar 75875993 99,00 € 17.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0279/15 Skriňa plastová, vysoká, delená Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Marian Podlešny - Standmar 75875993 99,00 € 17.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0278/15 Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 747,00 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0271/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 765,20 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0272/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 120,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0274/15 Strava klienti za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 333,70 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0275/15 Strava klienti za 12/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 163,36 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0276/15 Strava zamestnanci za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0277/15 Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0277/15 Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0276/15 Strava zamestnanci za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0275/15 Strava klienti za 12/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 163,36 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0274/15 Strava klienti za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 333,70 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0272/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 120,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0271/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 765,20 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0270/15 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELEKTRO, Jaroslav Fekete 37144618 165,00 € 15.12.2015 18.12.2015 Faktúra