Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/25 kavovar De/longhi+sporák AMICA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 596,69 € 28.11.2025 28.11.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0176/25 solid 3-miestna čal. sedačka z eko kože 4ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 694,95 € 28.11.2025 28.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0174/25 varník horúcej vody 10l Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 APD -Company s.r.o. 55488749 63,40 € 27.11.2025 27.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0173/25 el.energia 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 320,30 € 25.11.2025 27.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0171/25 drogéria Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 207,35 € 14.11.2025 17.11.2025 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0170/25 telefon 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,21 € 13.11.2025 17.11.2025 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0172/25 IT služby 7-10/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Patrik Laslop 52180468 600,00 € 12.11.2025 27.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0168/25 vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAROT, s.r.o. 35861754 471,58 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0169/25 vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAROT, s.r.o. 35861754 1 921,26 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0160/25 Stolička Alba Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERCURY STAR s.r.o. 62300164 990,40 € 06.11.2025 06.11.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0166/25 réžia PSS 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 411,26 € 06.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 strava PSS 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 4 703,17 € 06.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 BOZP,PO 10/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 PHM 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 47,06 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 telefon 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,00 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 GDPR 10/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFBV/0159/25 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERCURY STAR s.r.o. 62300164 264,78 € 31.10.2025 06.11.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/25 preglejky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DREVOMA, s.r.o. 44493827 1 291,50 € 30.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 oprava schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 154,98 € 29.10.2025 04.11.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/25 Voda 10/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 195,05 € 29.10.2025 04.11.2025 Riaditeľ Faktúra