Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 3Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | BOZP a PO za 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0123/24 | Stravovanie klienti 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 120,34 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0118/24 | Právne služby 9 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 180,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0117/24 | IS Cygnus 3Q | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0115/24 | Voda 29.08.2024 - 28.09.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0116/24 | Lampa do projektora Optoma GT1080 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROBOWE, s.r.o | 47441232 | 105,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0114/24 | Pracovná ponuka na www.profesia.sk - upratovačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0112/24 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0113/24 | Biolampa Bioptron MedAll + stojan | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 002,90 € | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0111/24 | Pracovná ponuka na www.profesia.sk - Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0110/24 | Telefón 8/2024 a internet 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,64 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0109/24 | El.energia 8/2024 1.8. - 31.8.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,09 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0108/24 | Stravovanie klienti 8/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 989,82 € | 04.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0126/24 | IT služby 05-07 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 03.09.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0107/24 | Mobilné telefóny za 8/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,60 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0106/24 | BOZP a PO za 8/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0105/24 | Voda 29.07.2024 - 28.08.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0104/24 | Doména www.dssrozsutec.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 28.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | Telefón 7/2024 internet 8/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,30 € | 08.08.2024 | 26.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |