Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0300/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 82,30 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,93 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 92,35 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 80,31 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | 2 x školenie pre zamestancov (2x2osoby) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,22 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 48,31 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,16 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 355,51 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | spracovanie účtovníctva za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | vodné stočné zrážky 9.6.-8.7.2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,43 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | antibakteriálne rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | maliarske práce -náter fasády v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 1 489,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 791,09 € | 14.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | príprava a vykonanie STK a EK auto BT435AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 187,52 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,95 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,40 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | vyúčtovanie el.energie za 06/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 860,96 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | záloha na el.energiu za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |