Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0293/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,21 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | monitoravnie objektu BA na 07.-09.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | vodné stočné zrážky 27.5.-26.6.2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,28 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,83 € | 09.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 61,50 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | odvoz bioodpadu za 06/2021 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,00 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 75,36 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,31 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,82 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | PHL za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 100,86 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,94 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | záloha na teplo a vodu 07/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | učebné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | preskoly.sk | 51692881 | 151,87 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | záloha na plyn na 07/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | BOZP a PO za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 232,62 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 63,80 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,26 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 96,89 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | výmena plávajúcej podlahy na RHB prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 1 078,10 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |