Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0332/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 57,93 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 poplatky za mobilné telefóny za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 97,97 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 BOZP a PO za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 44,70 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 80,58 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 odvoz bioodpadu ta 07/2021 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 15,60 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 125,38 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 poplatky za telekomunikačné služby za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 100,19 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 2 072,85 € 05.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0321/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 252,02 € 05.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0323/21 vodné stočné zrážky od 27.6.-26.7.2021/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 366,26 € 05.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 PHL do mot.vozidiela azáhradnej techniky za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 126,29 € 05.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 záloha plyn 08/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 463,32 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 203,94 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 135,98 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 520,71 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 489,07 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 122,89 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 záloha na teplo a vodu na 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 833,86 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra