Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,93 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 97,97 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | BOZP a PO za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 44,70 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,58 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | odvoz bioodpadu ta 07/2021 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 125,38 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,19 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 072,85 € | 05.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 252,02 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | vodné stočné zrážky od 27.6.-26.7.2021/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 366,26 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/21 | PHL do mot.vozidiela azáhradnej techniky za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,29 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | záloha plyn 08/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 463,32 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 203,94 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,98 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 520,71 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 489,07 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,89 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | záloha na teplo a vodu na 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |