Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0351/21 údržba mot.vozidla škoda Fábia BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 228,74 € 24.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0350/21 dodávka a montáž dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LUARI 36773239 4 658,40 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 38,59 € 20.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 173,77 € 20.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0347/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 113,04 € 20.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0348/21 vodné stočné zrážky prac.SC obdobie 9.7.-8.8.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 155,63 € 20.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 126,23 € 20.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0343/21 spracovamie účtovníctva 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 20.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0349/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 13,20 € 20.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0340/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 129,20 € 17.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 161,28 € 17.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 301,79 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 36,93 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 vyúčtovanie tepla a vody za 07/2021 /BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 239,28 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0336/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 249,82 € 13.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 vyúčtovanie el.energia za prac.BA 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 878,05 € 13.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 nákup osobného mot.vozidla OCT.COM Model/VMK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Todos Bratislava 31319823 30 000,00 € 11.08.2021 22.08.2021 Faktúra
DFBV/0333/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 93,98 € 09.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0326/21 záloha na el.energiu za prac.SC za 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 09.08.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0335/21 systémové batérie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 310,08 € 09.08.2021 06.10.2021 Faktúra