Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0134/21 záloha na el.energiu na prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 12.04.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 753,37 € 12.04.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 odvoz bioodpad za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 29,40 € 12.04.2021 05.06.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 273,75 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,38 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 90,32 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 Tlakové čistenie kanalizácie na pracovisku Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 VL Partners 53383494 330,00 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 poplatky za mobilné telefóny za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 46,49 € 09.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 uáloha na teplo a vodu na 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 023,83 € 08.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 98,32 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 igelitové vrecia do bezzápachových košov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 240,00 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 71,18 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 nákup PHL do mot.vozidiel za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 96,39 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 elektronické stravovacie poukážky za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 762,17 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 100,80 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 24,35 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 61,98 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 50,64 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 11,18 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 poplatky za telekomunikačné služby za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,00 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra