Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0173/21 | Tankovanie benzín, nafta do služobných aut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 84,07 € | 05.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 61,42 € | 30.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 222,74 € | 30.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,29 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | vodné stočné zrážky za 09.03.08.04.2021/prac.AC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,11 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAVEX | 44004389 | 120,00 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,78 € | 28.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,65 € | 28.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 240,18 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | revízia klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 406,20 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 95,67 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 363,60 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 327,75 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | odpadové koše na triedený odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Aga24 | 03730689 | 137,30 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | Kôš na tiedený odpad BA/kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 4Home | 27465616 | 35,48 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 373,69 € | 26.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | oprava konvektomatu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 54,00 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 58,69 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,63 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,44 € | 19.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |