Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/22 | oprava odpadového potrubia v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 1 350,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 377,93 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 131,89 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 434,64 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 319,56 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | PHL za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 109,53 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | kancelárske potreby a papier kancelársky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 916,74 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 383,79 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | vyúčt.el.energie za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,32 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | vyúčtovanie el. energie za 09/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,04 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 161,39 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | stravovacie poukážky za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 827,63 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 41,38 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | odvoz bioodpadu za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | záloha na plyn na 10/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | monitorovanie objektu za 4.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | požiarny rebrík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 3 390,00 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,06 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 235,82 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 236,91 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra |