Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0394/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 182,71 € 22.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 413,32 € 20.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0388/21 elektronické stravovacie poukážky 08/2021 Up Déjeuner 53528654 579,66 € 20.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 OOPP Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 1 410,00 € 20.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 13,92 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 352,61 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0384/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 84,55 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 vyúčtovanie tepla a vody za 08/2021 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 204,64 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 vodné stočné zrážky 9.8.-8.9.2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 160,45 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 dodávka a inštalácia okennej fólie kuchyňa/BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Quo-SQ 31351450 288,00 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 mydlo penové 50 l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Trend Hygiena 44783892 97,92 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 vyúčtovanie elektriny za 08/2021 prac.BA ZSE Energia, a.s. 36677281 918,40 € 14.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0378/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 49,02 € 14.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0379/21 poplatky za movilné telefóny za 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 72,92 € 14.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 zemný plyn 09/2021 záloha prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 10.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 BOZP a /P za 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0374/21 vodné stočné zrážky 27.07.-26.08.2021 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 352,97 € 10.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 odvoz bioodpadu za 08/2021 z prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 10.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0370/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 99,13 € 09.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0372/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 121,45 € 09.09.2021 04.11.2021 Faktúra