Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0509/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 121,35 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0501/22 reprezentačné výdavky-káva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dominika Hájičková 47033771 187,50 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0508/22 výkon zodpovednej osoby za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0504/22 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0502/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 220,05 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0507/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 105,13 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0506/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 67,06 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0503/22 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,71 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0505/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 440,13 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0500/22 záloha na el.energiu na 12/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0499/22 záloha na teplo a vodu 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 618,82 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0494/22 výmena radiátora v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Kramarics Tibor 17580579 250,00 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0495/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 76,58 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0492/22 revízia kuch.kompostéra a preškolenie personálu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 NATURTREND 47230169 216,00 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0498/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 444,43 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0488/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 178,87 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0489/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 17,16 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0496/22 Oprava plyn.kotla v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GP Plynoservis - Gašparovič Peter 41997174 310,00 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0493/22 2 ks kreslá, utierky, plachty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 555,91 € 29.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0497/22 ker.hmota a glazúry z MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SVING SK 36299227 940,00 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra