Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/24 | vyúčtovanie el.energie za 04/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 909,24 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | odvoz a sprac.bioodpadu za 04/2024 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,08 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | správa IT za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | oprava k vyúčt.tepla a vody za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 42,13 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | PHL do mot.vozidiel a záhradnej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 140,03 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 261,32 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 23,29 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,49 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 107,87 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 86,41 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CCL | 36249165 | 23,52 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | zemný plyn - záloha za prac.SC za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 195,46 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | prenájom kopírok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 76,79 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | poskytnutie práva k používaniu aktuálnej verzie VEMA na 04/24-06/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | webhostingové služby (DSSINTEGRA.sk) na 1 rok 23.05.2024-22.05.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 576,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,90 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,86 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,42 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra |