Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0284/23 vyúčtovanie el.energi za 06/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 198,18 € 14.07.2023 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 zemný plyn záloha na 07/2023 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 11.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 oprava BT435AP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 135,00 € 11.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 poplatky za mob.telefóny za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 92,27 € 11.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 vodné stočné zrážky27.5.-26.6.23 /BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 359,40 € 11.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 137,03 € 11.07.2023 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 vodné stočné zrážky 09.05.-08.06.23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 157,31 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 vykon zodpovednej osoby 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 160,22 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 monitorovanie objektu v BA za 3.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 27,38 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 32,56 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 43,19 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 makadam 8 m3 s dovozom pre prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZEMINA 46227521 549,60 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 vyúčtovanie el.energie za 05/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 207,95 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 tel.preverenie 2x 16.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 2,78 € 07.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 BOZP a PO za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 07.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 spracovanie a odvoz bioodpadu za 06/2023 z prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 07.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 vyúčt.el.energie za 05/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 288,13 € 07.07.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 záloha na el.energiu za 07/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 07.07.2023 12.08.2023 Faktúra