Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0257/18 | BPZP a PO za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/18 | demontáž radiátora v pav.E | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 96,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 594,96 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TOYETO | 51725479 | 189,98 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | vodné stočné zrážky 09.06.-08.07.2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 148,14 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 212,55 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATEO s.ro. | 44915071 | 935,60 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/18 | odborné knihy / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martinus | 45503249 | 98,88 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 408,51 € | 18.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | poplatok za právne služby za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 116,15 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | nábytok do kancelárie soc. prac./BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DECODOM | 36305073 | 981,16 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | nábytok pre autistickú skupinu AP / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DECODOM | 36305073 | 976,83 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 96,02 € | 16.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 131,92 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 158,96 € | 16.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | vodné stočné zrážky 27.05.-26.06.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,54 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 439,93 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | elektronické stravovacie poukážky pre prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 302,40 € | 12.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |