Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0292/20 záloha na 07/2020 teplo na ÚK a vodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 154,04 € 03.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 vodné stočné zrážky 09.05-08.0620-odhad/Senec/vrátane vyúčtovania 2019-2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 874,79 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 62,54 € 02.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 78,51 € 02.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 102,19 € 02.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 87,06 € 02.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 64,07 € 02.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 64,80 € 26.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 216,00 € 26.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 524,23 € 26.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0284/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 49,54 € 26.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0280/20 oprava parných čističov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AQUA Technology 51728168 282,00 € 26.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0285/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 235,47 € 26.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0279/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 80,27 € 26.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0278/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 86,24 € 24.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 289,30 € 24.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 256,05 € 18.06.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 2,53 € 18.06.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 elektronické stravovacie poukážky za 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 325,55 € 18.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 50,40 € 18.06.2020 04.08.2020 Faktúra