Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0385/19 preprava nábytku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TOMROM 46172017 139,20 € 06.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0380/19 záloha na teplo a vodu na 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 376,43 € 03.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0377/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 81,63 € 02.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0379/19 vodné stočné zrážky za obdobie 9.7.-6.8.2019 / pracovisko Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 147,01 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0378/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 105,31 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 372,68 € 20.08.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 spracovanie účtovníctva za 07/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 20.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 27,44 € 16.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 94,59 € 16.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 nákup potraín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 79,26 € 14.08.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 135,46 € 14.08.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 83,38 € 14.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 3 085,66 € 14.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 611,77 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 vyúčtovnie tepla a vody za 07/2019 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 140,41 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 23,27 € 13.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 elektronické stravovacie poukážky za 07/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 635,78 € 12.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 vyúčtovanie el.energie za 07/2019 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 769,80 € 12.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 Záloha na el.energiu za 08/2019 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 12.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 poplatky za telekomunikačné služby za 07/2019 /prac.BA+SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,17 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra