Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0484/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 70,47 € 05.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0488/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 112,67 € 05.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0486/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 1 195,83 € 05.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0477/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 169,70 € 25.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0478/19 vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.2019 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 112,48 € 25.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0476/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 73,08 € 25.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0475/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 67,04 € 24.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0474/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 92,26 € 24.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0472/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 366,58 € 24.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0473/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 152,24 € 24.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0471/19 preprava nízkopodlažným autobusom-pedag.prax Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dopravný podnik Bratislava 00492736 46,44 € 22.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 75,23 € 17.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0463/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 240,28 € 17.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0466/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 386,72 € 17.10.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0470/19 vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 279,01 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0469/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 18,90 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0468/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 8,23 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0467/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 153,65 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0465/19 vyúčtovanie tepla a vody za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -164,33 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 spracovanie účtovníctva za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 15.10.2019 26.10.2019 Faktúra