Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0495/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 133,74 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 219,29 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,52 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/19 | vyúčt.el.energie za 10/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 937,31 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 11,53 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,87 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,71 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 118,26 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | stropný zdvihák HUMAN CARE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 8 754,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 21,08 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 119,79 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/19 | záloha na teplo a vodu na 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 871,65 € | 06.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/19 | výsadba drevín na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O. | 35806184 | 1 221,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 190,61 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 181,26 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/19 | hipoterapia a občerstvenie - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 179,52 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,45 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/19 | právne služby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,20 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |