Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/20 dobropis k DFBV/0154/20-plast.kanister Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 -18,00 € 21.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 116,47 € 20.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 320,98 € 20.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 vyúčtovanie el.energiu za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 843,78 € 20.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 36,05 € 20.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 právne služby za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 20.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 vodné stočné zrážky 27.02.-26.03.2020 / BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 231,17 € 20.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,01 € 20.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 51,71 € 20.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 vyúčtovanie tepla a vody za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -690,00 € 20.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 132,96 € 08.04.2020 06.06.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 zdravotnícke pomôcky (striekačky, ihly, rukavice, rúška) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 118,40 € 08.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 216,00 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 215,16 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 711,61 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 583,43 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 záloha na elektriku SC za 04/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 poplatky za mobilné telefóny za 03/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 56,66 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 688,90 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,20 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra