Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,60 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | oprava práčky na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 310,80 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | vyúčtovanie vody za 27.03.-26.04.2020 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 287,96 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. BA prac.v nočnej za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 306,40 € | 12.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | poplatky za mobilné tel.za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,98 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 575,10 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | BOZP a PO za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | náhradadné diely ku novozakúpeným kuch. linkám | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FreePort | 44165684 | 179,30 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,77 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 129,77 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | ochranné návleky na obuv 2 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 6,00 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 374,40 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 469,14 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 152,24 € | 08.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,57 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | zemný plyn 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,38 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | právne služby za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | materiál na údržbu vyžínačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 51,66 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,61 € | 05.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |