Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0257/20 30 bal.jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 EW Distribution 47402598 201,00 € 09.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 nastavenie kamerového systému Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CI.5-Communication&Information Five s.r.o. 35731168 82,85 € 09.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 2 ks trubice do germicídneho žiariča Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 48,00 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 542,62 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 93,87 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 94,06 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 45,43 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 37,69 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 66,24 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 ochranné lišty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 floorwood.cz a.s. 28781317 100,68 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 63,73 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 394,80 € 03.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.20/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 105,79 € 02.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 44,40 € 01.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 196,83 € 01.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 oprava umývačky na prac v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Erich Zinnbauer 32104561 64,37 € 01.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 81,11 € 01.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 50,73 € 01.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 40,83 € 01.06.2020 05.07.2020 Faktúra