Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/20 vodné stočné zrážky za prac.SC za 09.12.19-08.01.20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 111,35 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 525,68 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 batérie / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 76,80 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 31,18 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 505,25 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 predplatné časopisu Sestra r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 záloha- plyn za prac.SC 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 197,67 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 20,72 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 24,24 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 záloha-elektrina pracovisko SC 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 20.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 236,67 € 20.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0619/19 vyúčtovanie el.energii za 12/2019 za pracovisko BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 828,29 € 15.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 86,07 € 14.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0618/19 vyúčtovanie elektriny za rok 2019 za prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,35 € 14.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0617/19 Vodné stočné zrážky 27.11.-26.12.2019 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 272,34 € 14.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 monitorovanie objektu BA 01-03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 249,46 € 13.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 88,07 € 13.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 22,55 € 13.01.2020 29.02.2020 Faktúra