Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/20 kuchynská linka do psvilónu "A" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ITALROJA s.r.o. 31341667 800,00 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 interaktívne a didaktické pomôcky pre klientov / MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 EDUCAPLAY 44889780 1 000,00 € 12.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 37,21 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 elektronické stravovacie poukážky 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 681,74 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 138,77 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 údržba kuchyniek- prerobenie el inštalácie svetelnej a zásuvkovej v kuchynkách na pavilónoch A+C Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 492,00 € 11.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 jednoráz.rukavice a 2 ks dotyk.teplomery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 227,00 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 vyúčtovanie spotreby el.energie za 02/2020 za pracovisko v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 910,18 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 záloha na el.energiu na 03/2020 / prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 333,97 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 dezinfekcia objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 382,75 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 102,58 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 144,94 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 109,66 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 záloha na ply na 03/20 / prac. SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 právne služby 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 138,71 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 občerstvenie na fašiangovom karnevale /MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BINI-Reštaurácia 33506647 54,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 poplatky zamobilné telefóny za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 38,62 € 06.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 záloha na teplo a vodu na ohrev na 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 543,67 € 06.03.2020 11.04.2020 Faktúra