Faktúry
Počet záznamov: 6580
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0151/25 | Softver RESOLUME Arena 7 for 1 Computer | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 933,57 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DF/0145/25 | Výroba scény Pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 409,58 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0146/25 | Výroba scény Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 000,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0143/25 | Zapožičanie brnenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Kabinet Dr.Caligariho,s.r.o. | 35964111 | 36,90 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0144/25 | Zapožičanie brnenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Kabinet Dr.Caligariho,s.r.o. | 35964111 | 98,40 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0140/25 | Kampaň Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 270,60 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0141/25 | Kampaň Pokladník,Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 229,60 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0150/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 1 199,25 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0138/25 | Produkčné a posprodučné Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0137/25 | Telefon do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,17 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0149/25 | Kampaň program 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,40 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0147/25 | Strážna služba februar 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 159,45 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DF/0142/25 | Nakreditovanie karty Edenred 3/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 234,59 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
DF/0148/25 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 60,33 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0139/25 | Tlač letakov MET OPERA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 246,00 € | 12.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0136/25 | Material k počitačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 690,77 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0134/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 898,00 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DF/0133/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 688,80 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0129/25 | Servisné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. | 31708587 | 63,00 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0128/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0130/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0131/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 184,50 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0135/25 | Tantiemy Lazarus Ladvina Irska kliatba Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 2 634,73 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DF/0132/25 | Tantiemy za mesiac 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 374,06 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
DF/0120/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0123/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0125/25 | Papierové foto plátno | Divadlo Aréna | 30777810 | Rašid Garapinov | 02856123 | 387,95 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0111/25 | Softwer autoplan a cestovné príkazy | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 60,23 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0107/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 954,79 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0118/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |