Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3573

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/22 bioodpad 4/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 157,32 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFSJ/0061/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 11,44 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 4/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 408,52 € 06.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 telekom 4/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,01 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 elektrika 4/2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 346,48 € 06.05.2022 04.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 elektrika 4/2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 268,34 € 06.05.2022 04.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 teplo 4/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 180,27 € 05.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFSJ/0058/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 50,05 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0060/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 990,60 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0059/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 370,27 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 3/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 409,00 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 revízia bleskozvodu Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Martin Csomor 46378227 310,00 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 mobilné služby 4/2022 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,85 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 plyn škola 5/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 plyn ŠJ 5/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 výkon zodpovednej osoby 5/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2022, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 456,56 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0057/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 821,20 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0055/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 878,30 € 29.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0056/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 297,00 € 29.04.2022 26.07.2022 Faktúra
DFSJ/0054/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 92,40 € 28.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 16,34 € 28.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 434,40 € 26.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 kancelárske potreby škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 540,23 € 25.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0053/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 468,60 € 25.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0052/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 960,63 € 25.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0051/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 793,27 € 25.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 507,64 € 21.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 odkúpenie dávkovačov mydlovej peny 22ks Gymnázium Grösslingová 17337101 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 1 188,00 € 21.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0048/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 592,16 € 20.04.2022 28.04.2022 Faktúra