Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/23 spotr. materiál - krúžková činnosť VP Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 47,28 € 05.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFSJ/0067/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 863,94 € 04.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0066/23 Občerstvenie na Deň učiteľov Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 206,40 € 04.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ŠEVT a.s. 31331131 36,70 € 04.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 plyn 4/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 plyn 4/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 plyn 4/2023 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 435,29 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 mobilné služby 3/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,73 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 elektrika 4/2023 byt/škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 výkon zodpovednej osoby 4/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 Občerstvenie na Deň učiteľov Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 57,61 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 696,42 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 889,64 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 825,00 € 31.03.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 učebné pomôcky na CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 KVANT spol. s r.o. 31398294 314,65 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0011/23 nábytok do riaditeľne Gymnázium Grösslingová 17337101 BEMONDI 00036183 1 716,00 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 orez stromov v areáli školy Gymnázium Grösslingová 17337101 ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. 35968257 708,00 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 učebné pomôcky na CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 106,17 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 26,88 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 34,20 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0010/23 učebnice GEO - PK bilingvál 30ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Internet-Handel s.r.o. 24141828 273,27 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 IT spotr. materiál +3x tel. Grandstream GXP1628, 1x Tablet Samsung Galaxy Tab A8, 5x wifi Display Adapter, 1x server Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 3 915,70 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0009/23 dobropis k DFCM 333002863 Gymnázium Grösslingová 17337101 LÁTKY MRÁZ s.r.o. 24655317 -1,15 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 seminár mzdová účtovníčka 27.3.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 457,69 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 spotrebný materiál - prevádzka školy (farby a potreby na maľovanie) Gymnázium Grösslingová 17337101 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 511,20 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 oprava fasády na južnej strane budovy Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 10 128,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 vyčistenie povaly a použitie dezinfekcie Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 1 200,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra