Faktúry
Počet záznamov: 4135
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 47,28 € | 05.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,94 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,40 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,70 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | plyn 4/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | plyn 4/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | plyn 4/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 435,29 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | mobilné služby 3/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,73 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | elektrika 4/2023 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 57,61 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 696,42 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 889,64 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 825,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | učebné pomôcky na CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 314,65 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/23 | nábytok do riaditeľne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMONDI | 00036183 | 1 716,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | orez stromov v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 708,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | učebné pomôcky na CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 106,17 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 34,20 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/23 | učebnice GEO - PK bilingvál 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 273,27 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | IT spotr. materiál +3x tel. Grandstream GXP1628, 1x Tablet Samsung Galaxy Tab A8, 5x wifi Display Adapter, 1x server | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 3 915,70 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/23 | dobropis k DFCM 333002863 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | -1,15 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | seminár mzdová účtovníčka 27.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 457,69 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | spotrebný materiál - prevádzka školy (farby a potreby na maľovanie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 511,20 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | oprava fasády na južnej strane budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 128,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | vyčistenie povaly a použitie dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 1 200,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |