Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0068/22 | oprava plynového kotla Elektrolux a výdajného pultu Electrolux v kuchyni - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 106,88 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | čistiaci stroj Uniprof S | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 683,50 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 723,01 € | 24.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0001/22 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 13.4.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 624,00 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 399,68 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | papierové utierky do zásobníkov 19 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 329,70 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | vstupenky na Antigona 300ks - 24.5.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 500,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | oprava chemické lab. - plynový ventil (výmena) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 457,20 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 800,25 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 958,18 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 873,19 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 426,39 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | poplatok za súťaž Pikopretek | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P-MAT, n.o. | 31820832 | 60,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/22 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | bioodpad 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 157,32 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,44 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 408,52 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | telekom 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | elektrika 4/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 346,48 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | elektrika 4/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,34 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |