Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4952
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0008/25 | inter. vybavenie (pohovky) 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŽLUTÁ HALA s.r.o. | 06027890 | 1 500,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/25 | žiacky zdroj napätia a jednosmerného prúdu s analogickým idikátorom - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 366,20 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/25 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 500,00 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0086/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 407,40 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0108/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 114,96 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0107/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 208,28 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 412,83 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0104/25 | veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A - Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 332,10 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0085/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0105/25 | teplo 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 717,79 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0103/25 | elektrika škola a ŠJ 3/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -328,29 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0102/25 | ručne robený papier formát B5 350ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PETRUS-PAPIER, s.r.o. | 45299722 | 306,89 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | športové vybavenie - projekt Otvorená škola - oblasť športu 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SPORTPLUS.SK s.r.o. | 53795971 | 703,71 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0082/25 | bioodpad 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 413,28 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0106/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/daňový doklad | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 14 760,00 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0081/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 979,30 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0080/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 729,93 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0079/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 140,00 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0099/25 | mobilné služby 3/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,20 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |