Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 28,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | zrážky 2/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 92,89 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | bioodpad 2/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 114,83 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | telekom 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,82 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
14/19 | prenajom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Volkswagen Slovakia | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
DFBV/0048/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 116,98 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0018/19 | sklo 450x1200, 30 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 199,00 € | 05.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0046/19 | plyn 3/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | plyn 3/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,12 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 913,91 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 441,53 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 556,14 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | vypracovanie a odoslanie Ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 58,80 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -45,54 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 33,28 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,52 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 366,68 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0017/19 | čistiace a upratovacie prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 394,68 € | 27.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka |