Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9/19 zmluva o pedagogickej praxi Gymnázium Grösslingová 17337101 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Iné 0,00 € 21.01.2019 21.01.2019 Mgr. Viera Babišová Zmluva
DFSJ/0006/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 57,61 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFSJ/0007/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Gastro-max, s. r. o. 45339571 737,59 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 plyn 1/2019 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,00 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 plyn 1/2019 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,00 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 plyn 2018 - vyúčtovanie Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9,96 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 plyn 2018 - vyúčtovanie ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -85,56 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
OBJ/0006/19 spotr. materiál do strojov v kuchyni ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ECOLAB s.r.o. 31342213 44,35 € 18.01.2019 07.02.2019 Objednávka
DFSJ/0004/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 080,81 € 17.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFSJ/0005/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,60 € 17.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- Gymnázium Grösslingová 17337101 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 45,00 € 17.01.2019 09.02.2019 Faktúra
OBJ/0005/19 darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- Gymnázium Grösslingová 17337101 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 45,00 € 16.01.2019 07.02.2019 Objednávka
DFBV/0297/18 Vyúčtovacia fa - doprava žiakov na exkurziu Gymnázium Grösslingová 17337101 BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. 47604689 735,00 € 16.01.2019 12.10.2022 Faktúra
DFSJ/0001/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 360,02 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 797,15 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Vyúčtovanie tepla 12/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -490,74 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Vyúčtovanie el. energie 2018 - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 732,18 € 15.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Stravné lístky 51ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 183,60 € 15.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 El. energia 01/19 - škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 285,40 € 15.01.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 El. energia 01/19 - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,00 € 15.01.2019 07.03.2019 Faktúra