Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0022/19 | kancelársky materiál, toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 593,65 € | 27.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 18/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AR MUSIC, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.03.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 19/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0044/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 73,70 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 20,28 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| 15/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Basta digital s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 16/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Šulík Marek | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 17/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Matúš Miškovčík | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0043/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 274,47 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,30 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 768,90 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 764,16 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | doplatok za LV 2019 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 360,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | doplatok za LV 2019 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 840,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0021/19 | program - rekreačné, aktuálna verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 100,80 € | 20.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0037/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 55,88 € | 15.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 32,64 € | 15.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 008,35 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |